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    财务审计部对各控股公司进行本年第一季度内部审计
    发布日期:2012-05-21

        近期,公司财务审计部对各控股公司进行了二零一二年第一季度内部审计。在此次内部审计过程中,财务审计部对各控股公司今年第一季度财务的规范性、财务收支预算的执行情况、重大经济事项的决策与执行情况、债权债务的增减情况和固定资产的管理情况等,进行了监督和检查。
        通过此次内部审计,总公司对各控股公司的财务状况有了更深入的了解,各控股公司的财务规范性也有了进一步加强。