审计与风险控制部加大内部审计整改监督力度
发布日期:2021-04-08
为进一步提升管控能力和管控水平,通过审计整改助推企业规范化管理,加大集团内部审计整改监督力度,构建长效机制。审计与风险控制部紧紧围绕集团“质量提升年”的总要求,近期,将对控股公司2020年内部审计整改落实情况开展全面核查。
此次核查主要是以下三方面内容,一是对控股公司2020年整改完成事项,收集佐证材料确认。二是对未完成事项明确整改期限、整改责任人,制定整改措施,持续督导,确保整改落实到位。三是要求各单位可以根据自身情况参考借鉴,做好内部自查自纠,配合好外部督导检查,不断强化审计过程监督,对于发现的问题要及时处理、及时纠偏。下一步,审计风控部将充分发挥风险管理与内部审计作用,持续加大审计监督检查力度,为实现集团“十四五”高质量发展良好开局提供有力保障。